Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In het overzicht geven we de incidentele baten en lasten weer. Hieruit leiden we het structurele begrotingssaldo af. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten.
Volgens de Gemeentewet moet er in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht sprake zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.
De criteria voor incidenteel en structureel zijn vastgelegd in de notitie ‘structurele en incidentele baten en lasten’ uitgebracht door de commissie BBV. In 2021 is de landelijke handreiking ‘verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’ opgesteld. Hiermee wordt de uniformiteit in de beoordeling van de begrotingen door de financieel toezichthouder, de provincie, vergroot.

De belangrijkste aanpassing voor de gemeente is het feit dat de onderstaande jaarlijkse stortingen wel als structurele lasten moeten worden aangemerkt:

  • Algemene reserve spaarplan            € 1.366.000
  • Reserve Duurzaam Beuningen         €      50.000
  • Reserve H1 maatschappelijke compensatie      €      71.000.

Dit betekent dat het noodzakelijke structurele batige saldo afneemt met € 1,5 mln tot  € 0,9 mln. Dit is nog steeds ruim voldoende om in aanmerking te blijven komen voor het gewenste preventief toezicht door de provincie.

Programma

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Incidentele baten

4

Alg. reserve: Vording vervanging groen

450

450

Lokaal onderwijsbeleid

11

11

5

Grondverkoop

400

9

Bouwgrondexploitatie

3.393

4.232

4.427

2.340

Bouwgrondexploitatie

1.338

Totaal incidentele baten

4.254

4.693

5.765

2.340

Incidentele lasten

2

Individuele voorzieningen Jeugd

-692

-347

Individuele voorz. Jeugd Intensief

-190

-90

3

Aanpak Psych. kwetsb. beschermd wonen

-25

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

-35

4

Vording vervanging groen

-450

-450

Huisvesting onderwijs

310

-185

Groenbestek RAW en OMOP

197

197

5

Planvorming en onderzoek riolering

-20

Bestemmimgsplannen

-250

Mutaties reserves afvalinzameling

-60

-35

-14

-45

7

Doorontwikkeling digitale dienstverlening

-10

Griffie / rekenkamer

-98

Overhead (automatiseing)

118

118

30

Salarissen (ambtelijke org.)

-202

-222

-124

Bouwgrondexploitatie

-3.175

-4.042

-4.237

-2.150

9

Bouwgrondexpl winstnemng naar reserve

-1.338

Totaal incidentele lasten

-4.582

-5.056

-5.683

-2.195

Totaal incidenteel

-327

-363

82

145

Totaal baten en lasten (meerjaren)begroting 2022 - 2025 (x € 1.000)

+=voordeel/-=nadeel

2022

2023

2024

2025

Structurele baten

65.825

65.529

65.657

66.298

Structurele lasten

-65.203

-65.063

-65.165

-65.375

Totaal structureel resultaat

622

466

492

923

Incidentele baten

4.254

4.693

5.765

2.340

Incidentele lasten

-4.582

-5.056

-5.683

-2.195

Totaal incidentele resultaat

-327

-363

82

145

Verwacht resultaat begroting

295

103

574

1.068

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2021 11:38:15 met de export van 11/10/2021 11:25:16